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1+1=3的小幸福
于2019-10-30 16:36 发布 1103次浏览
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-10-30 16:38
你好,和开票一样。借:现金/银行存款/应收账款等 113贷:主营业务收入 100 应交税费-销项税 13
1+1=3的小幸福 追问
2019-10-30 16:42
那么后期真的开票出去了呢,那怎么做分录,现在没开票就直接做销项吗
克江老师 解答
2019-10-30 17:08
后期开票,财务不入账处理。到时申报增值税,无票收入负数反映,
2019-10-31 09:31
那到时候和账上对的上吗,开票了到时候报税负数反应我知道,老师我们从一个供应商那里买货我们做应付,然后呢快年底了他在我们这边进货我做应收应该是,但是我们想抵充款,我销货她我做应付账款对冲可以吗,不做应收款
2019-10-31 12:09
你好,直接减少应付账款,不入应收,一般来说,一个单位,只能在一个科目核算
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克江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
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1+1=3的小幸福 追问
2019-10-30 16:42
克江老师 解答
2019-10-30 17:08
1+1=3的小幸福 追问
2019-10-31 09:31
克江老师 解答
2019-10-31 12:09