有个客户在我们这代开发票,如果他不开发票,我们给他结账是我们开发票的含税价-(含税价×13%得出增值税+增值税×13%得出地税),如果这个客户给我们开发票,他这个含税价怎么算?
忧心的书本
于2019-10-30 15:10 发布 599次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,含税价=不含税收入×(1+增值税率)
2019-10-30 15:24:52

你好 借应交税费-应交增值税11.89 贷银行存款11.88 营业外收入0.01
2020-07-10 11:39:10

直接按8000*5%=400,收400元即可
2017-12-07 10:34:40

您好,是销售方去税务局开发票,不是采购方去税务局开发票,如果合同签订的是不含税的价格,您需要开发票时,就需要再另外支付税金,然后销售方给你开价税合计金额的发票,
2020-06-28 14:51:01

是的,你说的完全正确,就是少给了增值税的款项,正常如果是按评估金额付款的话,就是属于含税金额付款,客户需要按含税金额付款处理。
2021-08-26 11:00:06
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