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糟糕的灰狼
于2019-10-30 14:27 发布 2406次浏览
杨静老师
职称: ,中级会计师
2019-10-30 14:29
需要的,借:本年利润 贷:应交税费。月底把本年利润期末余额结转到未分配利润。
糟糕的灰狼 追问
2019-10-30 14:37
计提生产经营所得税 不是应该 借:其他应付款-xx 贷:应交税费-应交个人所得税 分配利润是 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润-xx 借:应付利润-xx贷:其他应付款-xx
2019-10-30 14:49
老师还有就是对方是个人 代开的发票税点由买方承担的,账务怎么处理
杨静老师 解答
2019-10-30 15:01
不是,计提所得税要减少你企业的利润,不能挂其他应付款。第二个问题,把相关的税费计入采购成本或费用。
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杨静老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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糟糕的灰狼 追问
2019-10-30 14:37
糟糕的灰狼 追问
2019-10-30 14:49
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2019-10-30 15:01