送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-30 09:35

你好同学,如果是只有企业员工去吃饭,没有企业以外的人员一起出去吃饭,就做 
借:管理费用-福利费  
 贷:银行存款(应付/其他应付)   
 如果有企业以外的人员一起去吃饭,就做
借:管理费用-业务招待费 
  贷:银行存款(应付/其他应付)

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相关问题讨论
你好,你给用户开发票的吗
2019-11-25 11:02:59
你好同学,如果是只有企业员工去吃饭,没有企业以外的人员一起出去吃饭,就做 借:管理费用-福利费 贷:银行存款(应付/其他应付) 如果有企业以外的人员一起去吃饭,就做 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款(应付/其他应付)
2019-10-30 09:35:17
主要是你人工和维修费,其他基本上是固定资产
2019-07-02 10:03:54
收到发票时,分录不对吧。借:管理费用2万 贷:其他应付款-AA物业公司 2万 付款时分录,借:其他应付款-AA物业公司 2万 贷:银行存款 2万 附件为物业公司出具的更名的相关说明,加盖物业公司公章。
2018-04-08 22:32:25
你可以先入固定资产,发票到了再附上去,基本户没有可以做款挂其他应付款的
2017-05-01 16:01:34
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