送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-30 09:42

你好,建议按不含税的来做的

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相关问题讨论
你好,建议按不含税的来做的
2019-10-30 09:42:16
你好,同学。 你暂估入账处理,先按暂估金额入库和出库,后面收票有差额再调整就可以了的
2020-07-12 20:03:53
你好,总成本除12*3就是这3台的暂估成本了
2020-05-08 10:59:10
同学你好 这个可以的哦
2021-05-31 18:47:46
你好!这个你们发出去加工,做下面的分录 (1)发出加工材料时:   借:委托加工物资     贷:原材料   委托加工物资属于资产类科目,是指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等物资。   (2)支付加工费时:   借:委托加工物资     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款   (3)加工完毕收回时:   借:库存商品     贷:委托加工物资
2024-06-21 19:38:51
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  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

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    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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