送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-29 19:02

您好
请问设备收到了么 是开具的专票么

懵懂的绿草 追问

2019-10-29 19:03

发票和设备一起合同收到,普通发票

懵懂的绿草 追问

2019-10-29 19:06

用到的会计科目是那些,签定合同时怎么挂账,谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-29 19:07

借:固定资产  100
贷:应付账款-暂估  100
借:应付账款-暂估 60
贷:应付账款 60
借:应付账款 20
贷:银行存款 20
借:应付账款 40
贷:银行存款 40

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相关问题讨论
您好 请问设备收到了么 是开具的专票么
2019-10-29 19:02:05
无法进行账务处理,只能等发票到了入固定资产,计提折旧
2018-08-16 09:33:55
你好,你可以先借预付账款贷,银行存款。 然后借固定资产暂估,贷应付账款。
2023-07-05 10:41:02
你好 有发票按你们发票和付款单以及宣传清单等做账 如果金额小可以没有合同 如果大的话最好是有合同 。这个合同是没有强制性要求
2019-10-28 11:46:45
您好,您的意思是您名义是付六个月的租金,实际是开的中草药的发票,这中草药就是艾条是吗
2019-08-23 20:21:03
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