- 送心意
冯慧老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

退税理由最好和税管员沟通后填写
2019-10-29 15:35:51

具体参考财税2019年39,84,88号文的条件,满足条件后,选择行业,然后带星号的必须要填。具体可以问税务局或者税管员
2019-11-27 10:18:04

你好,填写你申请退税的单位的名字
2021-10-11 14:26:48

一、《退税申请表》由退税申请人填写,一式三份,并应在“申请退税理由”栏内zhidao的填表日期上加盖公章。二、《退税申请表》各栏目填写要求: 1、纳税人:填写退税申请人的全名,不得简写。 2、税务登记证号码:填写退税申请人七位计算机代码。 3、经济性质:填写退税申请人版税务登记证中登记的企业经济性质。 4、开户银行:填写退税申请人税务登记证中登记的开户银行的名称。 5、帐号:填写缴款单位(人)在开户银行的存款帐号。 6、税种:填写申请退税的税种名称。 7、税款所属时间:填写申请办理退税的税款的纳税期限或计税期。 8、税款缴纳时间:填写申请办理退税的税款原缴纳银行的时间。 9、金额:填写申请办理退税的税款金额。 10、申请退税理由:退税原因、依据,权原缴纳税款的情况及税款,申请退税数额的计算,填表日期等。
2020-04-08 17:41:14

适用加计抵减政策扣,如何填写申报表(3)?
案例1 某企业为增值税一般纳税人,2019年6月增值税申报表《附列资料(四)》第六行“一般项目加计抵减额计算”期末余额为5000元,2019年7月需要转出的进项税额60000元,该部分进项税额前期已计提加计抵减额。 分析 根据39号公告第七条第二项规定,已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。计算公式如下: 当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10% 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额%2B当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 1.该企业2019年7月(税款所属期)《附列资料(二)》填报如下所示:
2.该企业2019年7月当期调减加计抵减额=当期进项税额转出额×10%=60000×10%=6000(元) 该企业2019年7月本期可抵减额=期初余额%2B本期发生额-本期调减额=5000%2B0-6000=-1000(元) 该企业2019年7月(税款所属期)《附列资料(四)》填报如下所示:
需注意,本期可抵减额为负数时,本期实际抵减额为0,《附列资料(四)》中期末余额为-1000,留待下期冲减即可,不形成本期应纳税额。 3.该企业7月本期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额=0-(-60000)=60000(元) 该企业2019年7月(税款所属期)主表填报如下所示:
案例2
期末留抵税额退税后,如何填写申报表?
某企业为增值税一般纳税人,2019年3月税款所属期“期末留抵税额”为100000元,2019年4月至2019年9月税款所属期“期末留抵税额”均大于100000元,2019年9月税款所属期“期末留抵税额”为700000元;该企业符合增值税期末留抵税额退税政策,2019年10月征期内向主管税务机关申请退还留抵税额,进项构成比例为80%,主管税务机关于当月批准并退还留抵税额288000元,企业于2019年10月30日取得退还的留抵税额。 分析 根据39号公告第八条第(六)项,自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税制度。纳税人取得退还的留抵税额后,应相应调减当期留抵税额。 允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60%=(700000-100000)×80%×60%=288000(元) 主管税务机关于2019年10月退还留抵税额288000元,因此纳税人应在2019年10月(税款所属期)申报时,将退还的留抵税额288000元填入《附列资料(二)》第22栏“上期留抵税额退税”。 1.该企业2019年10月(税款所属期)《附列资料(二)》的填报如下所示:
2.该企业2019年10月(税款所属期)主表填报如下所示:
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2020-05-26 11:50:36
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老师,请问用联络人身份进去上海工商年报的网址是 问
您好,https://www.gsxt.gov.cn/index.html,在这个网站上面年报的 答
老师您好,我想问下劳务公司结算的来往业务,借贷应 问
你好,这个要看给对方提供了什么服务。不一定只是工资。人家公司也还要赚钱。 答
请问公司电力方面,一直没有全部完成,通过长期待摊 问
等后面全部完工后再进行摊销,可以的 答
还有没有没睡的老师?打扰了,我们是小规模非学历教 问
您好,这个的话,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 这个是 答
老师,去年的发票税务说异常,需要调增,需要填在年报 问
你好,异常得是成本部分吗?? 答
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