老师 我们药房当时进货时采购单价还未调整,库房这边按照了以前的价格入库,后来沟通后供应商按新采购价开出货单,现在造成付款金额和药房入库的金额不符,我这边应该如何调账呢? 比如,出库是 借:主营业务成本-耗材 500元 贷:库存商品-耗材 500元 入库:借:库存商品-耗材500元 贷:应付账款-暂估 500元 对方来发票确定的价格是100元,付款是 借:应付账款-暂估100元 贷:应付账款-货款100元 现在造成成本虚高 这个应该怎么调整呢?

巴啦啦魔仙棒
于2019-10-29 09:43 发布 1515次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-29 10:03
借应付账款400
贷库存商品400
借主营业务成本-400
贷库存商品-400
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
您好,第2是正确的。
2017-05-25 23:59:11
对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
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