老师买气的报销单这么写,我分录做借:销售费用—加气费 贷:现金 这么做对吗?我记得听课说不应该充值开票,应该按实际用的开票。这块内容记不清了。

李文静
于2019-10-29 08:39 发布 1072次浏览

- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
对的,这是正规的发票,直接做分录:
借:销售费用—加气费 贷:现金
对的。
2019-10-29 08:41:41
您好!借管理费用等 贷现金。
2017-03-20 16:14:44
你好费用报销单上员工签字,再写一个收到条就可以
2020-03-29 13:13:50
没有的
能清楚就可以的,
2020-03-14 20:48:47
你好,这个要看单位费用报销方式,现金,银行转账都是有可能的
2018-03-20 15:17:00
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