小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,我们公司会计和出纳只有我一个人,所有的财 问
可以的 但是如果是你份内的事,没必要强求,也不需要跟他们较真 因为人跟人的素质真的不一样 答
老师好,公司的花草每天要负责浇水,一天要浇3次,需要 问
老板娘,关于办公室花草浇水的事,我想再跟您说下。这一个多月我试着做了,但确实不太擅长,每天三次浇水得特意记着,有时候忙起来容易顾不上,而且我总担心没养好反而把花草弄蔫了。您看门口这几盆正好在我这边,但要不还是看看有没有其他同事更方便或者更擅长打理的?我这边手头事一忙,总觉得分心照顾不好,怕耽误了花草 你可以这样沟通看看,别直接说不干 答
做过了出口超90天的延期收款报告,现在收款了怎么 问
同学,你好 你以前怎么申报的,现在还是怎么申报的 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答

某企业采用自营方式建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资300 000元,支付的增值税税额为51 000元,实际领用工程物资(含增值税)315 900元。此外,建设期间还领用了企业生产用的原材料一批,实际成本为45 000元,不可抵扣的增值税进项税额为7 650元;工程应负担的工程人员薪酬为85 500元,企业辅助生产车间为工程提供的有关劳务支出为15 000元;工程应负担的长期借款利息为10000元;工程发生的其他支出为20 000元,以银行存款支付;剩余工程物资转作企业材料处理。工程完工后立即交付使用。据上述资料,进行相应的账务处理。
答: 借 工程物资300000 应交税费51000贷 银行存款351000 借在建工程 270000 贷 工程物资270000 借 在建工程 52650贷 原材料 45000 应交税费-应交增值税-进项转出7560 借 在建工程 130500 贷 应付职工薪酬 85500 生产成本15000 应付利息10000 银行存款 20000
某企业采用自营方式建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资300 000元,支付的增值税税额为51 000元,实际领用工程物资(含增值税)315 900元。此外,建设期间还领用了企业生产用的原材料一批,实际成本为45 000元,不可抵扣的增值税进项税额为7 650元;工程应负担的工程人员薪酬为85 500元,企业辅助生产车间为工程提供的有关劳务支出为15 000元;工程应负担的长期借款利息为10000元;工程发生的其他支出为20 000元,以银行存款支付;剩余工程物资转作企业材料处理。工程完工后立即交付使用。据上述资料,进行相应的账务处理。
答: 你好! 1.购进 借:工程物资300000 应交税费…应交税费(进项税额)51000 贷:银行存款351000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
例如:本期进项税额20万,销项税额30万,本月预缴税额40万,期末留底借方30万1.本月涉税账务处理:借:应交税费-预交增值税40贷:银行存款40借:应交税费-应交增值税(进项税额)20贷:银行存款20借:银行存款20贷:应交税费-应交增值税(销项税额)202.按月底较小者账务处理:(借方余额30万 跟预缴税额40万比较)借:应税费-未交增值税30贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)303.结转增值税账务处理:借:应交税费-应交增值税(销项税额)30 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)30贷:应交税费-应交增值税(进项税额)20 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40贷:应交税费-未交增值税404.收到退税时账务处理:借:银行存款30 应交税费-未交增值税10贷:应交税费-预交增值税40我的账务处理是否正确?
答: 同学,你可以参考一下图片里面的分录。


蒋飞老师 解答
2019-10-25 20:18
蒋飞老师 解答
2019-10-25 20:20
蒋飞老师 解答
2019-10-25 20:22
蒋飞老师 解答
2019-10-25 20:24
蒋飞老师 解答
2019-10-25 20:28
蒋飞老师 解答
2019-10-25 20:29