送心意

杨静老师

职称,中级会计师

2019-10-25 17:04

借:管理费用-津贴8595.16
贷:其他应付款-养老保险 2871.44
       其他应付款-职业年金1435.72
      银行存款 4288

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借:管理费用-津贴8595.16 贷:其他应付款-养老保险 2871.44 其他应付款-职业年金1435.72 银行存款 4288
2019-10-25 17:04:01
借预付账款贷银行存款 借管理费用等 贷预付账款
2020-03-06 11:04:49
①计提时 借:管理费用等 1000 贷:应付职工薪酬-工资 1000 ※提单位交的部分 借:管理费用-劳动保障金 100 贷:应付职工薪酬-社会保险金(单位交的部分)100 ②缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社会保险金(单位交的部分)100 其他应收款-代扣个人交的部分 10 贷:银行存款 110 ③发工资时 借:应付职工薪酬-工资 1000 贷:其它应收款(代扣个人交保险的部分) 10 现金 990
2019-03-18 10:18:02
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-30 14:15:58
你好,参考这个
2018-12-25 12:30:28
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