老师你好,我做一家超市的帐,其中有个奶茶水果专柜,每月营业额分别是5,4万,合计9万,他们结款按照营业额的77%结,23%的钱提点给我们超市,那么他们没结款之前这些分录怎么做呢?我应该怎么挂账挂往来,才可以体现出来这些数啊?
duodo
于2019-10-25 15:18 发布 755次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-10-25 15:25
你好同学
借:银行存款
贷:主营业务收入--你们的部分(应交税费)
其它应付款--他们的的部分
相关问题讨论

你好同学
借:银行存款
贷:主营业务收入--你们的部分(应交税费)
其它应付款--他们的的部分
2019-10-25 15:25:36

应收挂账吗 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2019-04-18 11:36:02

同学你好
发票咋开的
2022-03-23 17:25:53

你好,借:应收账款288 销售费用12 贷:主营业务收入300,内账这么做,外账直接根据发票金额确认收入
2018-04-11 14:58:25

您好,分录,借;现金或者银行存款等科目,贷:预收账款,或者主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-12-05 17:50:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
duodo 追问
2019-10-25 15:27
duodo 追问
2019-10-25 15:28
duodo 追问
2019-10-25 15:29
何江何老师 解答
2019-10-25 15:46
duodo 追问
2019-10-25 23:11
何江何老师 解答
2019-10-26 08:10
何江何老师 解答
2019-10-26 08:10