老师你好,经过核对应付账款在借方(表未多收客户的货款,而欠供应商的票180元),账上期末余额是在贷方:200元,请问怎样来调整呢?摘要怎样来写?
簿荷梨子
于2019-10-25 09:33 发布 693次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,预付账款有余额吗、?
2019-10-25 11:36:14

得需要看下明细
哪里当时做错了
2019-10-25 09:52:28

你好 具体是什么业务发生的 你之前怎么做账的 发票怎么开的
2020-03-04 15:05:58

按上月做账的科目做借银行存款 贷应收账款 然后补一笔正确的 借应付账款 贷银行存款
2018-05-09 17:25:06

这180以后还要付吗?要付继续挂在账上就可以了
2017-04-11 15:01:42
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