老师,5月开了份发票,5月货物出库了,发票开错了,6月红 问
直接原分录红冲就行,没有补开票就按未开票收入申报增值税 答
老师 我们小规模纳税人,申报2季度增值税,要先申报 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额 问
可是你这个是销项税额呀,借银行存款38.58 贷营业外收入38.58÷1.0616 应交税费应交增值税销项2.18 答
老师,税账库存结存数量为0,由于小数点原因金额还结 问
你好,你这个计入营业外支出就可以了。 答
老师,这个是依据哪个公式算来的,没明白解析 问
你好同学! 能否详细说一下你的问题呢 目前只可以看到您引用的题目,但是无法看到相关的计算过程及答案解析 答

老师你好,经过核对应付账款在借方(表未多收客户的货款,而欠供应商的票180元),账上期末余额是在贷方:200元,请问怎样来调整呢?摘要怎样来写?
答: 你好,预付账款有余额吗、?
老师你好,经过核对应付账款在借方(表未多收客户的货款,而欠供应商的票180元),账上期末余额是在贷方:200元,请问怎样来调整呢?摘要怎样来写?
答: 得需要看下明细 哪里当时做错了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
A为供货商,但之前建账时把A供货商挂在客户下面,我司所有打款给A客户都是借:应收账款,贷:银行存款,采购入库时贷方是应收账款。现在想调整科目,供货商放在应付账款下面,请问下上月末的供货商应收账款期末在借方,本月进行科目调整分录是否是借:应付账款:上期余额,贷:应收账款 上期余额?
答: 按上月做账的科目做借银行存款 贷应收账款 然后补一笔正确的 借应付账款 贷银行存款
供应商收到预付的借方1000元,应付的贷方20元,是不是代表这个公司欠别人1020元货款未付款,供应商已经把发票开过来1020挂账上了?
预付账款余额在借方,表示,对方欠货预付账款余额在贷方,表示,我们欠钱。(应付账款)预收账款余额在借方,表示,对方欠钱。(应收账款)对收账款余额在贷方,表示,我们欠货。老师,我这写的对不对?

