送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-24 15:31

你好 是你们员工的话 做借管理费用-提成 贷应付职工薪酬 -提成  借应付职工薪酬 -提成 贷银行存款

逆流者 追问

2019-10-24 15:34

我们的是外面老师招来,我们又返40%出去,这做收入冲减还是做费用,哪个比较合理些

meizi老师 解答

2019-10-24 15:37

你好 那这些你要做成本里面去

逆流者 追问

2019-10-24 15:39

成本合理吗?我总感觉这虚增了收入

meizi老师 解答

2019-10-24 15:39

你好  这个你们取得了收入 对应的要有成本  招生老师的支出就是成本

逆流者 追问

2019-10-24 15:40

感谢

meizi老师 解答

2019-10-24 15:40

不客气 帮到你 就好

上传图片  
相关问题讨论
6月份可不做分录,可先相反分录,再做开票收入,附发票
2022-06-06 16:29:12
冲无票收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2022-04-13 17:49:19
您好! 抖音相关费用做销售费用,收入放在营业收入就行,按销售正常结转成本。
2022-01-06 04:23:10
借 应收账款等 贷 主营业务收入 应交税费-增值税
2021-11-12 15:56:13
同学你好,借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2021-06-04 23:42:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...