现在发现以前年度的印花税少提,可以在3季度的印花 问
您好,这个的话是可以加上补提的,这个是没关系的 答
老师,残疾人就为保障金申报时用人单位上年在职职 问
你好,是实际发放%2B个税%2B个人承担得社保部分得 答
课程里没讲继续涉入资产负债,看不懂 问
同学你好,这个点在金融资产终止确认那个位置,不是重点。 答
我们公司委托另外一家公司帮我们生产一个撬块,但 问
您好,这个是生产用的吗? 答
老师,研发费用中迎新样品一般可以计入啥科目呢,会 问
同学,你好 研发费用-样本 答

老师您好,内帐的,上个月我做了一笔老板管理费用支出去了,这个月老板才说是应该算到他个人的其他应收款,不算费用,那我这个月调整的话就直接借其他应收款,贷管理费用冲减可以吗?
答: 你好!管理费用做借方红字就可以的
老师,我想问下如果以前有些费用我做了,但过一个月以后发现这些费用要算到公司个人身上,那我该怎么做这些分录啊如果以前我做到管理费用100元,那现在是不是把这费用冲减啊分录是:借:其他应收款100 借:-管理费用100 是不是这样啊
答: 你好!可以这样操作,但是最好和其他发票一起做,不要单独出现负数。如果金额过大或过于频繁税务局会怀疑你们人为调节利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,一笔1000元其他应收款冲减管理费用,是做蓝字分录还是做红字冲销分录蓝字:借其他应收款1000贷管理费用1000红字冲减:借管理费用-1000贷其他应收款-1000问题一:上述这种情况我应该用蓝字的还是红字?分录是正确的吗?问题二:什么情况我应该用红字冲减的分录呢?望老师解答!
答: 1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
发工资时扣个人保险、公积金不记入其他应付款,而是冲减管理费用。上交保险时不分单位和个人部分全部记入管理费用。月未将个人负担这部分由管理费用转入其他应收款,请问这样做利弊!
老师,因缴费基数调整多收了已经调离人员对方公司的工伤保险,冲减管理费用的账务处理 借:银行存款 300贷:其他应收款200 管理费用 -100 ,这样对不对
请问老师 车险赔付给我们 我冲减费用还是走其他应付款那个科目?保险公司赔付的车险 单位是快钱支付清算信息有限公司客户备用金 。我支付是借管理费用 贷其他应付款


Jiao. 追问
2019-10-24 12:53
QQ老师 解答
2019-10-24 13:15
Jiao. 追问
2019-10-24 13:27
QQ老师 解答
2019-10-24 13:42