送心意

文老师

职称中级职称

2019-10-24 12:55

您好,您是填的对的,就是您账上正常计提折旧是40104,由于可以享受税收优惠,一次性税前扣除,也就是给您提前抵所得税了,所以是纳税调减您的应纳税所得额

叶叶叶lll 追问

2019-10-24 13:05

1.下个季度(下个季度就又计提折旧大概2万了)这些框应该怎么填呢,麻烦老师说下填的数,我再想想怎么填的。
2.这个表的折旧调整要一直调整到账上折旧完所有吧,这之前每个季度都得填?

文老师 解答

2019-10-24 16:58

下季度改40104的地方,改为您账上实际计提的折旧的金额就可以

叶叶叶lll 追问

2019-10-24 17:04

我刚看了一个说明,说下季度就不用专门填写了,默认保留三季度的数啊,等汇算清缴调增账上后来多计提的。

如果2 3结还填写一次截止下期折旧的,不就又多抵减了一次

叶叶叶lll 追问

2019-10-24 17:06

所以到底哪样呢

文老师 解答

2019-10-24 20:00

那您就按填表的说明,您本季度正常填写,下季度申报的时候,您注意看下纳税调整的金额是否能生成

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您好,您是填的对的,就是您账上正常计提折旧是40104,由于可以享受税收优惠,一次性税前扣除,也就是给您提前抵所得税了,所以是纳税调减您的应纳税所得额
2019-10-24 12:55:56
如果你的进项可以抵扣 就是不含税的金额 不可以抵扣 就是含税金额
2019-08-22 10:13:47
同学,你好 不含税金额
2021-11-23 06:52:50
你好!你的发票是专票还是普通发票
2019-09-12 16:40:30
小规模按含税金额,一般纳税人收到专票按不含税金额
2015-11-03 13:57:43
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