老师,请问下,收到工程结算单后,借:应收账款,贷:工程结算对吗?那如果在开出发票还未收到款要怎么做呢?开发票后应收账款我在做到借方就多出来了
An
于2019-10-24 11:17 发布 2146次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-24 11:40
需要预缴增值税的。
借应收账款贷工程结算销项。
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需要预缴增值税的。
借应收账款贷工程结算销项。
2019-10-24 11:40:26

您好!正常操作中按发票。
2017-04-17 16:08:49

你好,开具发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
收到款项 借;银行存款等科目 贷;应收账款
2018-06-21 09:04:26

你好,同学。
确认的,不是一定要开票才确认的哈
2019-12-29 16:16:42

你好,同学
多来了,就形成了应收
实际结算相当于差距17万
那么这里只能考虑分录平帐处理
2021-08-06 10:46:07
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