老师,咨询下关于应收帐款调账和冲销的问题。 我们公司的应收帐款上借方和贷方都有余额,是16年,17年的遗留下来的。应收帐款在借方的应该是开票后记了收入,但钱到账了未做到账会计账。应收帐款在贷方有余额的可能当时开票未记收入。 我在新的19年年初的账套里将这些应收账款都调整了,对应科目是主营业务收入。 A.应收帐款借方有余额,调账如下 借:应收帐款 负数红字10000 贷:主营业务收入.负数红字10000 B.应收帐款贷方有余额的,调账如下 借:应收帐款 20000 贷:主营业务收入20000 请问老师 1.以上调账对吗?调到主营也许业务收入里好像对利润表造成影响了。 2.如不对,应收帐款余额应该如何调整掉呢?烦请老师列一下调账分录。 3.如19年初调账错误,我是否可以在9月或10月记账的时候将原调账冲掉,再重新调账呢?

孝顺的小笼包
于2019-10-23 21:27 发布 2863次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-23 21:59
你将营业收入改为以前年度损益调整就可以了。
然后再做如下分录
借 以前年度损益调整 10000
贷 未分配利润 10000
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
您好, 这个是乘他的主营业务收入
2023-12-28 20:22:29
若是做题目,可以不用加的
2023-10-10 15:03:13
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