送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-10-23 18:37

你好,导师是你们的员工还是外聘的?外聘的要按劳务费处理。

Nanna喵 追问

2019-10-23 18:49

不属于我们的员工,但是我们要给她们日工资和提成

QQ老师 解答

2019-10-23 20:11

你好,这样的话应该是按劳务费处理。

Nanna喵 追问

2019-10-23 21:07

请问是这么写分录么?
借:主营业务成本——劳务费
 贷:银行存款

QQ老师 解答

2019-10-23 22:47

你好,应该还有一个应交税费应交个人所得税,你们有代扣代缴义务。

Nanna喵 追问

2019-10-23 22:52

好的,明白了,谢谢老师

QQ老师 解答

2019-10-24 08:55

不客气 欢迎下次提问

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相关问题讨论
你好,导师是你们的员工还是外聘的?外聘的要按劳务费处理。
2019-10-23 18:37:43
同行业付同业的培训费记入主营业务成本。
2018-10-09 16:46:48
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 贷;银行存款等科目
2016-11-29 17:38:00
你好,可以不需要摊销,直接计入费用。
2019-08-05 10:30:16
应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。 所以应该先通过应付职工薪酬--职工教经费用,再转入管理费用--培训费
2016-03-24 21:40:55
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