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逗逗
于2019-10-23 18:27 发布 1153次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-23 18:28
你好 抵减的时候做 借应交税费-应交增值税 借管理费用-负数
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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