因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

老师,接待党工委组织部,企业党工委的餐费,是计入招待费?还是其他应付款—党费经费?
答: 你好,是计入招待费。
老师好!企业按期结算水电费、招待费等,是计入应付账款还是计入其他应付款?
答: 您好!计入应付账款就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司也做销售酒业务,之前总部让我们从酒进了一批酒200万,钱打给我们先让我们做了往来,其他应付款科目!总部拉走了70万的酒,我问老总!他原本要做招待费慢慢消化!我说太多不行!我们全年销售收入就七八百万!老总说等集团财务通知!有可能后期处理做收入开票!可这部分酒到现在没有做收入!没有申报!主要是马上跨年了!可有事?
答: 你好,一般跨年了应该确认收入,要不会有税务风险的
老板每次的业务招待费都是自己先垫钱,开了发票做账挂的贷方其他应付款,这个怎样冲平呢?能不能取出现金来冲这个其他应付款呢,连单位员工工资也是这样,
公司刚成立,还没有注资进来,不过开业的招待费,全部是股东自已支付,哪是不是做借记:营业费用---招待费,贷记:其他应付款--股东名字
我们公司处于破产重整期间,目前管理人只同意每月10万的招待费额度,超过部分由我们集团公司出,待重整成功再归还集团公司,每月由集团支付的超额部分我们公司记账为其他应付款科目是否合适?









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