请问老师,本月收到第四季度的电费,已经认证,如果平均分摊在10/11/12这三个月里,怎么处理合适?

璀璨星夜
于2019-10-23 14:42 发布 936次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-23 14:43
借预付账款/待摊费用 贷银行,按月做借管理费用 贷预付账款/待摊费用
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好的,本月已经认证,根据电费发票入账,分录是 借管理费用 应交税费(进项税)贷,预付账款
这时管理费用金额是不是就是发票上不含税金额除以3?
2019-10-23 15:16:17
借;以前年度损益调整 贷;银行存款等科目
2017-04-05 16:35:12
我们是软件开发企业 收到物业开来的电费发票
2017-04-05 16:26:02
没有跨年度,直接做在第四季度即可。
2019-10-20 11:37:58
那还有种情况,比如本年一季度暂估入库12万,二季度收到票是6.2万,就已冲暂估6.2万,但又暂估5万,三季度收到票是10546.28元,就已冲暂估10546.28元,但又暂估6万,四季度收到票5623.02元,就已冲暂估5623.02元,但又暂估5万,所以想问下老师这3个季度收到的票也是可以冲不管是哪个季度的,总之有暂估余额就用这3个季度收到票去冲暂估的,可以吗?
2026-01-06 19:57:05
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