送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-22 15:15

需要做合并分录  借:未分配利润  贷:银行存款

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相关问题讨论
您好,那您300发票没入账,退回也不做账,收100放在9月凭证后即可
2021-12-18 14:55:28
需要做合并分录 借:未分配利润 贷:银行存款
2019-10-22 15:15:11
你好!按补交税金金额通过以前年度损益调整科目调整就可以
2018-06-06 15:24:28
公允价值高于过去的投资成本, 在持有期间 不要交纳企业所得税 会计做收入,税法不认为是收入,处置的时候会转收入,所以会有短暂性差异
2020-03-31 22:28:58
施工企业预缴的作为预缴税费处理。冲减后期应交税。 代扣的作为应交税处理。 代开的同样属于预缴税款。
2019-03-29 15:50:45
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