从17年到19年7月的银行手续费、工本费、短信费、年费一直没有开发票,已作借:财务费用 贷:银行存款,现在收到银行开出的这些专用发票 借:财务费用(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项,贷方要怎么做?
繁荣的西牛
于2019-10-21 16:45 发布 746次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-21 16:46
这个借方一正一负就平了,没有贷方
相关问题讨论

增值税(进项)贷方无发生额。
月底集中开具增值税发票的
借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
2017-07-26 18:14:34

会计分录可以这么处理。。
2019-05-07 14:39:28

你好,不是,全额抵扣的啊
2019-11-28 15:40:04

先按实际发生的先做借:财务费用-手续费,贷:银行存款,发票回来冲回之前做按发票做就可以
2019-01-12 09:58:58

这个借方一正一负就平了,没有贷方
2019-10-21 16:46:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
繁荣的西牛 追问
2019-10-21 16:51
辜老师 解答
2019-10-21 16:52