- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-21 16:46
计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
如果实际转的工资是对的,就要调整计提工资
相关问题讨论
你好!借管理费用-人工费等 贷应付账款等
2017-07-18 14:34:16
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
2022-03-25 21:47:48
借其他应收款贷银行存款。
2022-03-17 17:41:38
你好 当月做计提 :借管理费用-工资贷 应付职工薪酬-工资 次月发放:借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款等
2020-07-23 14:30:11
发工作服的时候
借其他应收款
贷其他业务收入
然后发工资
借应付职工薪酬
贷其他应收款
贷银行存款
2020-06-18 16:41:08
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