老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

2018年3月签订合同100万,已经开票10万含税17%,开票65万含税16%,2019年4月1日增值税发票由16%调整为13%,那如何结算合同变更金额
答: 合同金额的变更只是税额的变更,本金是不变的 35/(1+17%)求出不含税金额 不含税金额*(1+13%),算出变更后价税合计 35-变更后金额=变更金额
合同金额 1000万元,含增值税13%, 不含税合同金额 是多少? 含税的话 意思 就是说要开1000万元的增值税专用发票
答: 您好,不含税的话,就是 1000/1.13=884.955752212 这样计算的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
合同不含税的,但是开发票开的是增值税含税发票,开错了应该怎么办?
答: 红冲了然后重新开就行







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