假设本公司2018年10月收到A公司2018年10月到2019年9月的房租120万,当月开具增值税专用发票120万,这样做会计处理对吗?但是这样做会计处理增值税专用发票上的收入和会计上的收入就不一致了,这在当月填增值税申报表的时候怎么办? 借:银行存款120万 贷:预收账款110万 其他业务收入10万(暂时不考虑增值税额)
莉莉
于2019-10-21 10:16 发布 804次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

填在税控增值税普通发票栏,即第3行
2016-01-14 10:36:20

你好,一般纳税人还是小规模的。
2024-01-09 10:22:15

您好!这个你可以看下课堂的关于申报的课程。有视屏课程的。
2017-06-09 09:06:10

你好。是小规模还是一般纳税人。
2019-01-24 22:16:23

你好,开具的专用发票,这个就是你开出去的专票开具的其他发票,这个是普通发票
不含税的金额乘以税率,就等于应纳销项税额。
2022-06-08 09:28:55
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