(2)销售商品一批,价款200000元,款项均已收到并存入银行(4)购买材料一批,价款100000元,签发转账支票结算(6)应付商业汇款30000元到期,以银行存款承兑支付(7)购买设备一台,价款108000元,货款尚未支付,另以现金支付运杂费150元(12)职工张三报销差旅费1200元(此前暂借1000元),差额以现金找补(14)职工李四欲借差旅费1500元,签发现金支票收讫
现代的羽毛
于2019-10-21 00:25 发布 4181次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

您好,请问这题您有什么疑问吗
2019-10-21 05:41:31

你好!借预付账款 贷银行存款
借原材料 银行存款 贷预付账款
借管理费用-差旅费 贷银行存款等
2023-12-28 07:54:07

借:差旅费2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在借方为差旅费2305元。
贷:银行存款2305元:
根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在贷方为银行存款2305元。
本次报销的记账科目为:借:差旅费2305元;贷:银行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13

本期应交增值税的计算是
12640
2021-11-30 16:05:51

1,借材料采购105000
应交税费应交增值税100000×0.13=13000
贷银行存款105000+13000
2022-05-29 09:19:35
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