送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-10-21 05:41

您好,请问这题您有什么疑问吗

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您好,请问这题您有什么疑问吗
2019-10-21 05:41:31
你好!借预付账款 贷银行存款 借原材料 银行存款 贷预付账款 借管理费用-差旅费 贷银行存款等
2023-12-28 07:54:07
借:差旅费2305元: 根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在借方为差旅费2305元。 贷:银行存款2305元: 根据销售部报销差旅费2305元,以银行存款支付,记录在贷方为银行存款2305元。 本次报销的记账科目为:借:差旅费2305元;贷:银行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
本期应交增值税的计算是 12640
2021-11-30 16:05:51
1,借材料采购105000 应交税费应交增值税100000×0.13=13000 贷银行存款105000+13000
2022-05-29 09:19:35
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