送心意

文老师

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2019-10-21 00:17

您好,可以认证的,不过您现在认证的话,您勾选出口退税的花,所属期是是属于10月份的,下月申报的时候填在增值税申报表附表二里面的第26栏里面

如意的寒风 追问

2019-10-21 07:53

那我这个月就是正常0申报吗?还有这张进项发票我要怎么做账呢?谢谢老师

文老师 解答

2019-10-21 11:59

是的,可以0申报的,借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额 )贷应付账款

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相关问题讨论
你好 收到进项发票 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 开具出口发票 借;应收账款 贷;主营业务收入
2019-03-02 09:46:30
您好,可以认证的,不过您现在认证的话,您勾选出口退税的花,所属期是是属于10月份的,下月申报的时候填在增值税申报表附表二里面的第26栏里面
2019-10-21 00:17:20
必须用增值税专用发票办理退税
2015-08-26 14:45:29
你好,你看下你这个产品有退税率吗?如果有的话,你不管开不开发票,他都是一样的,除非你们申请出口退税,你税务局规定那边必须有发票才行, 你是生产还是商贸的?
2024-05-24 19:30:16
你好,这个不能退税了,按照内销的来做,专票才可以退税
2020-06-19 15:23:01
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