因为以前三年没建账,很乱,现在开始用软件做账,期初没有应收应付,只做了,库存现金和银行余额的期初,其他不平衡做到未分配利润,达到平衡,然后现在的应收应付做银行流水的时候,怎么做?

聪明的海燕
于2019-10-19 16:16 发布 1340次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
相关问题讨论
你好,你之前没有挂应收应付也是不对的呀,你建账也是需要把往来都挂起来的。
2019-10-19 16:34:36
你好,完整的分录应当是
借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—应付股利
借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利
借:应付股利 , 贷:银行存款等科目
2021-07-29 21:31:32
借:利润分配
贷:应付利润-XX股东
2019-07-12 12:22:02
你好,如果有长期挂账的应付,你可以付掉
2016-10-24 14:39:51
未分配利润就是公司的盈利情况,这个就表示是公司盈利还是亏损,这个不能结转到库存现金的
2020-04-08 07:40:07
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