- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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借:银行存款、应收账款等
贷:其他业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-10-19 15:35:16

你好,借:管理费用等 -福利费/招待费 贷:应付职工薪酬 银行存款 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-04-02 14:07:21

你好,,你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
2020-05-11 17:11:55

如果这个仅仅是零星购买的,而且是用于员工,那么建议你直接进入管理费用
借:管理费用---福利费
贷:银行存款
2020-04-07 08:54:29

你好同学,支付的相关税费直接减少收到的银行存款,没有对应的会计分录。
2021-05-05 19:01:21
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