送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-18 20:13

你好,把之前的分录做相反分录冲销(借;预提费用,贷;主营业务成本),然后根据发票做加工费分录就是了 (借;主营业务成本,贷;应付账款等科目 )

甜甜的冥王星 追问

2019-10-18 20:20

这样就会影响利润了.如果是去年预提的呢?

邹老师 解答

2019-10-18 20:21

你好,如果是去年预提的,那今年冲销,就需要通过以前年度损益调整科目核算的

甜甜的冥王星 追问

2019-10-18 20:33

如果我之前预提时是,借:委托加工物质   贷:预提费用    则发票来时,借:预提费用   贷:应付账款     这样做可以吗?老师

甜甜的冥王星 追问

2019-10-18 20:34

这样就不会影响利润

邹老师 解答

2019-10-18 20:34

你好,不可以,发票来了应当先把之前预提的分录做相反分录冲销,然后根据发票再做相应分录才是的

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你好 你开发票应该是确认收入 的分录
2019-12-30 10:16:16
你好,把之前的分录做相反分录冲销(借;预提费用,贷;主营业务成本),然后根据发票做加工费分录就是了 (借;主营业务成本,贷;应付账款等科目 )
2019-10-18 20:13:50
你好 你们是受托方还是委托方?
2020-05-12 12:04:04
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