老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
收到往来款:借其他应收款,贷银行存款,退回往来款是借银行存款,贷其他应付款吗
答: 同学, 对的。可以这么做分录。
因退休教师个人互助险年末才收齐缴银行,但社保局那边每月在收这笔钱,单位要先垫付,垫付凭证是借其他应收款1000,贷银行存款1000,还是借其他应付款1000,贷银行存款1000,我好像觉得这样都可以
答: 你好 单位垫付的话一般是 做其他应收款 ;
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问下公司转账到法人账户,贷方记银行存款,表示减少,借方记其他应付款我不知道怎么理解,我的理解是借方其他应收款,为什么是其他应付我不理解,能通俗易懂的解释一下吗?
答: 正常来讲这种情况是公司对法人的债权,应该借记其他应收款,除非是其他应付款里有应该付法人的款项,可以核减。
这个月里只发生了其他应收款(押金)其他应付款(向股东借款)银行存款(从股东借来的钱还剩一些)月末还需要结转吗,需要的话改怎么做
老师好 我们上年有两笔往来业务+银行存款 -其他应付款 (甲公司)+其他应收款(乙公司) -银行存款这两个公司是同属于一个独立集团的,与我公司无关,年未如何平帐?我们让他们补协议。
老师好,请教公司领导在开业期,为银行验证开通转进银行帐2万元,十几天后该领导从公司借款10万元,请问会计凭证是 借银行存款 2万 贷其他应付款 2万 借其他应收款一XX 10万 贷银行存款10
转定金借:其他应收款 2000000 贷:其他应付款 2000000收往来款借:银行存款 2000000 贷:其他应付款 2000000这样做的分录可以吗