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陆
于2019-10-18 14:12 发布 1954次浏览
朴老师
职称: 会计师
2019-10-18 14:15
你好,可以的哦,进口的那个进口增值税就是进项的
陆 追问
2019-10-18 14:22
我们总部在香港,香港从这边买货直接销售给客户了,这边没有出口业务,开具不了发票,导致这边进项一直大于销项,现在想走正规流程,我提出建议,做内销收取部分服务费。这样流程怎么给出老板比较合理呢?谢谢老师的解答
朴老师 解答
2019-10-18 14:36
那你们内地公司咋有进项呢
2019-10-18 14:48
有进项,香港让这边采购的但是这边销售给香港开具不了发票
2019-10-18 14:55
那你们出口到香港了,是不是你们报关出口的吧,是的话就是交易国是香港,运抵国是香港公司的客户所在国
2019-10-18 15:03
没有出口报关
2019-10-18 15:05
相当于内销就是没有通过出口业务报关。所以才导致进项大于销项
2019-10-18 15:06
这样可以走内销吗?做形式发票和合同,然后报未开票,税务局会不会认可这样的操作进口业务正常报关进来的
2019-10-18 15:13
那你直接做内销就可以了
2019-10-18 15:16
主要是这个流程怎么走合理
2019-10-18 15:23
就是直接做成内销就行,视同内销
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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