送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-18 14:15

你好,可以的哦,进口的那个进口增值税就是进项的

追问

2019-10-18 14:22

我们总部在香港,香港从这边买货直接销售给客户了,这边没有出口业务,开具不了发票,导致这边进项一直大于销项,现在想走正规流程,我提出建议,做内销收取部分服务费。
这样流程怎么给出老板比较合理呢?谢谢老师的解答

朴老师 解答

2019-10-18 14:36

那你们内地公司咋有进项呢

追问

2019-10-18 14:48

有进项,香港让这边采购的
但是这边销售给香港开具不了发票

朴老师 解答

2019-10-18 14:55

那你们出口到香港了,是不是你们报关出口的吧,是的话就是交易国是香港,运抵国是香港公司的客户所在国

追问

2019-10-18 15:03

没有出口报关

追问

2019-10-18 15:05

相当于内销
就是没有通过出口业务报关。所以才导致进项大于销项

追问

2019-10-18 15:06

这样可以走内销吗?
做形式发票和合同,然后报未开票,税务局会不会认可这样的操作
进口业务正常报关进来的

朴老师 解答

2019-10-18 15:13

那你直接做内销就可以了

追问

2019-10-18 15:16

主要是这个流程怎么走合理

朴老师 解答

2019-10-18 15:23

就是直接做成内销就行,视同内销

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