老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答
老师:请问我们在外地成立了一个销售部,员工都是当 问
您好,这是合规的,对方开发票给你们就可以 答

可以用法人的个人卡发工资吗做账的话照样做就是贷方填其他应付款
答: 你好!真实业务可以这样操作
公司收到社保打回来的员工生育津贴,员工再休产假期间公司是正常发工资的,做账的时候我也还是按照工资做的,没有做成其他应付款,那我现在收到社保的钱,应该怎么做账呢
答: 你好 借:银行存款 贷:其他应付款—暂收款 借:其他应付款—暂收款 应付职工薪酬 负数(产假期间的工资) 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好,公司买社保人员比较多,发工资又是现金发放,导致做账的时候借其他应付款越来越多,这种情况怎么处理呢?现在其他应付款的金额好大怎么冲销呢
答: 发工资和缴纳社保都是通过应付职工薪酬科目,怎么会在其他应付款下面呢?如果是公司代缴的那部分社保,缴纳的时候就会冲减掉其他应付款,怎么会数字越来越大呢?
两个公司同属于一个老板,发工资时一个公司的公户没有钱,从另一个公司公户转账过去,这笔款应该怎么做账,计入其他应付款可以吗?
老板先是借的公司的钱,借其他应收老板,贷现金。后来给员工发工资用的是老板个人的钱,是冲销其他应收老板,还是用其他应付款老板啊
她就是把收到的货款,计入应付账款法人自己,然后又发工资也计入应付账款,单位没设其他应付款?这样法人和公司的都搅和在一起了?合理吗?


huan0617 追问
2019-10-18 11:10
徐璐老师 解答
2019-10-18 11:33
huan0617 追问
2019-10-18 12:02
huan0617 追问
2019-10-18 12:04
徐璐老师 解答
2019-10-18 13:16
徐璐老师 解答
2019-10-18 13:18
徐璐老师 解答
2019-10-18 13:19
徐璐老师 解答
2019-10-18 13:20