送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-17 22:05

您好
请问您采购入库的时候分录怎么写的

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相关问题讨论
你好,这个是你们单位销售方自己开出去的吗?借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数。
2022-03-17 11:02:12
你好,销售方开出跨年红字发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-09-15 11:22:48
你好,是需要做开票方,还是收票方红字发票的账务处理?
2020-05-09 09:26:50
您好。 借方负数:应收账款 贷方负数:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-10-17 11:16:20
您好,直接冲减上个月专票对应的分录就可以(科目一样,金额为负数)
2020-07-10 11:30:00
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