请问一下我们村委托一个公司代建工业园,工程中所有款项我们村支付给代建方,他们给我们开收据!期间所付给建工程的施工方发票开给了代建方!这样合理吗?我们以前财务都是以代建方收据入账做的在建工程!我说让代建方给我们开发票,他们代建,所有发票施工方应该给我们做在建工程,确给代建方开票做了成本!请老师支招如何解决问题?
简单最好
于2019-10-17 14:59 发布 1066次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-10-17 15:03
代建方要开具发票给你们 你们作为资产入账的依据
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代建方要开具发票给你们 你们作为资产入账的依据
2019-10-17 15:03:52

工程款可以做到在建工程里面
2018-08-28 16:41:29

你好,把前期的分录冲销,然后根据发票再做一笔账务处理
2016-11-10 09:41:49

你好,同学。交付使用时处理,在建工程转固定资产的。
结算时,如果之前的成本和决算 有差异,那么调整固定资产入账价值。
2021-04-09 13:30:06

你好!
可以先按账面金额或决算金额结转
2020-01-06 16:04:19
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