老师,我们是餐饮公司,9月份未开票收入10000,我做账了,也做未开票收入报税了,10月份开了3000元发票是9月份未开票里面的,我现在拿着这开的发票怎么做账?

莫小暖
于2019-10-17 13:37 发布 714次浏览
- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
2019-10-17 13:38
做笔对冲分录就可以。
相关问题讨论
做笔对冲分录就可以。
2019-10-17 13:38:50
你好,一般纳税人13%,小规模1%
2020-07-15 14:09:29
您好
请问是销售了香烟饮料么
2020-07-10 10:01:53
老板给的一些餐饮发票不用报销的话也能入账吗?
不需要
2019-04-04 19:37:21
你好!计入交际费,福利费差旅费等都可以。
2017-09-04 10:53:56
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桂龙老师 解答
2019-10-17 13:39