你好,我们是小规模企业,上季度在税局代开了一张专票,购买方当时未告知要退票,我方已入账并申报。但对方并未认证。后告知要退票,并且重开相同金额的专票。我方办税人到税局办理冲红并重开的业务,几天后税局通知完成,我方办税人拿回来重开的专票,但税局并未给红字发票。我想问问,下面该怎么操作?没有冲红的专票,入账时就没有原始凭证
逢考必过HH
于2019-10-17 10:27 发布 720次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-17 10:29
那就只做一张吧,只做后面这个,前面那个不做,自己保存吧,
相关问题讨论

那就只做一张吧,只做后面这个,前面那个不做,自己保存吧,
2019-10-17 10:29:57

你好,发票联和的抵扣联给采购方 记账联企业自己做账用
2020-02-29 11:07:11

您好,不需要附原始凭证的
2019-11-05 16:25:21

你好,是红字发票的记账联
需要对方的拒收证明,红字发票审批单
2017-07-11 15:59:50

借:主营业务收入
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款
2017-08-08 23:00:37
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maize老师 解答
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