老师 我们一般人企业,收到进项票差额征税的,想问一下这种发票账务处理怎么做,分录能给写一个么?报税的时候有什么特殊的地方么?从没做过这种差额征税的,还希望老师受累多解释一点。谢谢老师
一米sunshine
于2019-10-16 09:45 发布 779次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-16 10:08
按发票金额税额做
销售方根据(收入-成本之后的金额交增值税
他交的增值税就是发票税额
相关问题讨论

按发票金额税额做
销售方根据(收入-成本之后的金额交增值税
他交的增值税就是发票税额
2019-10-16 10:08:14

你好,你买的发票开的什么内容呢?
2019-11-22 19:16:08

你好!享受30万元免交增值税政策,你们是什么行业
2020-03-04 21:36:59

收到安保公司开具得差额征税发票 税额14.29元 价税合计3600元 备注差额征税3300元 请问我公司如何进行账务处理
2023-08-22 10:29:41

你好
借:银行存款
收入
增值税
借:主营业务成本
增值税
贷:应付职工薪酬
2019-03-20 16:53:15
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一米sunshine 追问
2019-10-16 10:11
郭老师 解答
2019-10-16 10:12