送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-16 10:08

按发票金额税额做
销售方根据(收入-成本之后的金额交增值税
他交的增值税就是发票税额

一米sunshine 追问

2019-10-16 10:11

所以我们购买方只需要正常按票面金额税额入账,正常报税,是么?税表也不需要因为有差额征税票而多填哪一栏是这意思么?

郭老师 解答

2019-10-16 10:12

是的
购买方按票面做账就可以

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