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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下
购买时借管理费贷银存
抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数
然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税
如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55

借未交增值税,345.43-280 贷银行,
2020-03-20 17:11:37

您好,如果你期末转入了未交增税 那你缴纳的时候就要冲销未交增税
2018-10-26 11:35:21

你好,借;应交税金-应交增值税-未交增值税 贷;应交税金-应交增值税 -减免税额480元
你需要做这个分录
2018-01-31 17:06:55

这个分录是要结转的
2019-01-04 16:16:43
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