- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-15 21:39
不需要的,借银存贷固定资产清理,销项
最后结转固定资产清理就可以
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不需要的,借银存贷固定资产清理,销项
最后结转固定资产清理就可以
2019-10-15 21:39:30

学员你好,
对于购买固定资产货到了发票没到的情况,发票暂时没有到,但资产立刻开始使用,可以暂时股价入账,并于下月计提折旧。
如果几个月后收到发票,(如果一开始暂估入账,但发票金额与暂估金额不一致),将原估价入账冲出,重新按发票入账(如你是一般纳税人并取得是专票,进项税可抵)。
其会计分录如下:
1、购买固定资产先付款了没收到发票的会计分录是:
借:预付账款
贷:银行存款
2、待固定资产的发票到时,会计分录是:
借:固定资产
应交税费-应交增值税-进项税
贷:预付账款
购买固定资产货到了发票没到该怎么写分录?
不过,也有不少会计人士,选择这样做:
可以先暂估入库:
借 固定资产 (如果有进项税额,入账价值不包含进项税额)
贷 应付账款-暂估应付账款
得到发票来的时候再回冲,因为很多软件固定资产是独立的系统,所以冲固定资产比较麻烦,所以冲掉暂估应付账款即可:
借 应付账款-暂估应付账款
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款-XXX
2019-09-07 16:14:18

你好,把之前固定资产分录冲销,然后根据取得的发票做固定资产购进分录
2019-12-30 10:56:19

你好,资产到了,就可以计入
借;固定资产 贷;应付账款——暂估
2017-09-16 10:00:22

固定资产的处置,是计入资产处置损益 的。同学
2019-04-23 21:25:28
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