送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-17 11:24

那不会计分录也要重做,上个月的已经扎帐了,怎么弄啊?

雨卓金 追问

2016-03-17 11:26

但我这个月也要结转成本的

雨卓金 追问

2016-03-17 11:34

哦,好的,谢谢老师。

邹老师 解答

2016-03-17 10:49

需要重新计算结转的成本

邹老师 解答

2016-03-17 11:26

做一笔把之前的冲销,然后根据正确的确认收入,结转成本 ,对上个月没有影响的

邹老师 解答

2016-03-17 11:32

你这个月业务照常处理,只是需要把上个月的暂估的收入,成本,先冲回,再确认一次

邹老师 解答

2016-03-17 11:36

不客气
祝你工作顺利

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相关问题讨论
需要重新计算结转的成本
2016-03-17 10:49:59
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好,您暂估的时候是怎么做的呀?
2023-12-06 16:51:22
您好,这个是可以的,可以这样操作的
2023-08-02 22:14:31
先冲上月暂估的分录,然后按发票金额入账
2023-02-02 14:18:32
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