送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-15 16:26

你好,这种情况是通过预付账款核算
借;预付账款,贷;银行存款

xqq009 追问

2019-10-15 16:28

应收账款科目下,是对方欠我们钱,是吧?

邹老师 解答

2019-10-15 16:28

你好,应收账款借方客户欠你们的钱
预付账款是你单位预付给供应商的款项

xqq009 追问

2019-10-15 16:30

那我上个月记错科目了,还用调整吗?对方欠我们发票,我用的应收

邹老师 解答

2019-10-15 16:32

你好,需要调整的,需要这样做调整分录 
借;预付账款,贷;应收账款

xqq009 追问

2019-10-15 16:33

哦,那就只做这样一比就可以了吧

xqq009 追问

2019-10-15 16:33

不用红冲在做新分录吧?

邹老师 解答

2019-10-15 16:35

你好,是的,只需要做上面一笔调整分录就可以了

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相关问题讨论
新年好,根据你的描述,这个应收账款建议提转到主营业务收入里面
2022-02-03 21:25:54
同学您好,您是意思实际是采购付款了,就是没有发票开进来是吧
2022-04-04 06:54:35
你好,没错儿,就是这个意思。
2021-10-25 08:19:23
是你们付钱,就是挂应付账款/预付账款
2026-03-20 09:37:03
没事的更正客户名字就行
2023-10-31 15:54:46
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