- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-15 14:50
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
相关问题讨论

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-10-15 14:50:15

您好!
请问是什么业务呢
2020-06-02 11:59:39

您好,交后拿到发票,借;应付职工薪酬-福利费,其他应收款-员工姓名,贷:现金或者银行存款。
2018-07-06 15:19:52

你好!单位承担部分计入福利费,员工部分计入其他应收款发工资时扣除
2018-07-06 15:38:14

借管理费用辞退福利贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款可以。
2020-04-13 12:04:40
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