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zou
于2019-10-15 14:42 发布 783次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-15 14:44
你好 可以的 一起做 你不是10月才建账的嘛
zou 追问
2019-10-15 14:46
对的,10月才建账,但是我没做过,有点不懂思路。期初数都是9月的期末数接上去吗?
2019-10-15 14:47
我手工做账,是不是拿到每一份单据都做账,还是月底或者下月初再做
meizi老师 解答
2019-10-15 14:52
你好 是的 你用9月的期末数据来做10月建账期初 你可以月末一起做或者月初做 都可以的 看你们单位制度来就行
2019-10-15 14:59
比如一个公司一个月拿货拿几次,可以合在一起这一笔分录吗?但是他们打款不一定这么多笔一起打的,这个我要怎么做才好呢?
2019-10-15 15:08
你好 可以的 你可以月末一起来做 你打款就月末一起 没打款的做应付账款 付款的做银行存款
2019-10-15 15:13
内账不用做应交税费是吗?有啥就做啥了哦
2019-10-15 15:15
你好 是的 你可以不做税费 你缴纳税费直接计入费用就行了
2019-10-15 15:20
那我明白了,谢谢老师,这么多问题都这么耐心解答,非常感谢你,会计学堂的老师都很优秀。
2019-10-15 15:21
呵呵 不客气的 希望能以后多多帮到你们 满意请给予评价
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-10-15 14:46
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