送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-15 14:44

你好  可以的 一起做 你不是10月才建账的嘛

zou 追问

2019-10-15 14:46

对的,10月才建账,但是我没做过,有点不懂思路。期初数都是9月的期末数接上去吗?

zou 追问

2019-10-15 14:47

我手工做账,是不是拿到每一份单据都做账,还是月底或者下月初再做

meizi老师 解答

2019-10-15 14:52

你好 是的 你用9月的期末数据来做10月建账期初  你可以月末一起做或者月初做 都可以的   看你们单位制度来就行

zou 追问

2019-10-15 14:59

比如一个公司一个月拿货拿几次,可以合在一起这一笔分录吗?但是他们打款不一定这么多笔一起打的,这个我要怎么做才好呢?

meizi老师 解答

2019-10-15 15:08

你好 可以的 你可以月末一起来做  你打款就月末一起 没打款的做应付账款  付款的做银行存款

zou 追问

2019-10-15 15:13

内账不用做应交税费是吗?有啥就做啥了哦

meizi老师 解答

2019-10-15 15:15

你好  是的 你可以不做税费  你缴纳税费直接计入费用就行了

zou 追问

2019-10-15 15:20

那我明白了,谢谢老师,这么多问题都这么耐心解答,非常感谢你,会计学堂的老师都很优秀。

meizi老师 解答

2019-10-15 15:21

呵呵 不客气的  希望能以后多多帮到你们   满意请给予评价

上传图片  
相关问题讨论
你好 可以的 一起做 你不是10月才建账的嘛
2019-10-15 14:44:17
你好!挂在应收账款的借方就可以了
2017-09-07 16:25:56
您好 请问内帐是收付实现制还是权责发生制记账
2020-04-11 10:29:40
原来是如何做账的,退回的话作反分录。内账的话和外账一样,单据复印外账一份即可
2021-08-05 18:33:06
内账也是一样做呀,这笔帐内外账没区别
2019-06-13 10:54:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...