-  送心意
                                                     徐阿富老师 职称: 中级会计师 
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 你好,这个问题我早上已经回答你了,还有不明确的地方还是不相信我的回答是吗?我是30年的财务总监,不用怀疑我的正确性的呢。
 2019-10-15 11:30:44
 
 您好,先计入库存商品,卖出的时候才有进销差价。
 2019-10-15 09:30:25
 
 借库存商品(售价)  贷商品进销差价   贷库存现金10000
 2019-10-15 07:15:01
 
 你好!
比如:
1..入库时
借:库存商品90000
贷:材料采购75000
商品进销差价15000
2..在实现销售时:(相关增值税等税费的核算略)
借:银行存款(或应收账款)120000
贷:主营业务收入120000
2..在结转成本时按售价结转:
借:主营业务成本120000
贷:库存商品120000
3...在期末根据进销差价率计算出来的进销差价调整主营业务成本:
借:商品进销差价15000
贷:主营业务成本15000
 2019-10-15 06:37:07
 
 借应收账款 181   主营业务收入175.73  应交税费应交增值税5.27
 2015-12-03 09:52:34
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