老师,员工社保--单位和个人 是怎么做分录的 问
发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款 答
您好老师,咨询两个问题:①学堂老师在讲实操课的时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
税务局说我们虚开增值税普通发票了,是别人虚开,给 问
您好,这个很多的,别人恶意红冲发票,我们要纳税调增,相当于是无票费用,如果跨年麻烦的,调增后要交所得税的话,还有滞纳金,我处理过一次,好在我们有累计亏损 答
老师,我总公司向子公司发货,收款做其他应收款-子公 问
您好总公司向子公司发货一般是正常销售行为,属于主营收入 答
工会要做年底预算调整,请问表格上要求填写的三项, 问
年初核定预算数是年初定的原始金额,调整预算数是要增减的变动额(不是差额),调整后预算数是原始数加变动额的最终金额,三者是 “基准→变动→结果” 的关系。 答

老师,公司日常都是由股东临时借款经营的,我贷记其他应付款,有时他会转出一些款,我借记其他应收,那他领票回来报销时我是每次都需要直接用其他应收款对冲,还是可以先暂时,借记相应的费用科目,贷记其他应付款,到时金额比较多时一笔汇总冲销,借记其他应付款,贷记其他应收款呢?还是两种方法都可以
答: 你好,建议都用其他应付款来做。
请问公户转款给个人,用途是付运费,借方科目计入相关费用,还是计入其他应收款个人
答: 您好 请问运费发票收到了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,单位之间的费用往来是不是要从其他应收款科目走一遍啊?不然后面查账不方便?
答: 你好,这个就没有统一规定了,看个人账务处理习惯 如果你想未为了以后方便查账,可以先通过往来科目过渡一下







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87岁老太 追问
2019-10-15 11:27
张艳老师 解答
2019-10-15 11:29