老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

个体户,不是公司的,是一般纳税人,如果国税的增值税全部由进项抵扣了,地税那边的个人所得税还需要缴纳吗
答: 你好,是的,根据生产经营所得来计算,而不是根据增值税来计算的
附图里是建筑业一般纳税人的税费,可是增值税是怎么算出来的,还有企业跟个人所得税里的金税是怎么得来的,不会算,请懂得老师回答一下,谢谢
答: 企业所得税按收入的2.5%计算 个人所得税需要取得完税证明才知道是根据什么计算的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,我司是一般纳税人,我司在销售过程中赠送客户的赠品,这个怎么做账呢?(送的葡萄酒,对方开的电子普通),这笔业务涉及交哪些税呢(比如,增值税,个人所得税,所得税),还有这种情况做不做视同销售处理呢?这点有点不清楚,麻烦老师指导一下
答: 赠送的需要视同销售的 借销售费用贷库存商品,销项 送给个人,个人交个税,你们单位交增值税

