送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-15 10:06

你好  你们是支付的劳务费还是员工工资?工资是需要计提的

心的修行 追问

2019-10-15 10:09

我们给每个人按工资通过公户打的款 老师这算工资吗 怎么做分录呢

meizi老师 解答

2019-10-15 10:09

你好  是你们自己员工的话就是工资 计提:借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资

心的修行 追问

2019-10-15 10:17

这应该是我们安装的成本吧 能借主营业务成本 贷应付职工薪酬吗

meizi老师 解答

2019-10-15 10:29

你好 如果你们的人工是成本的话 是的 是这样做

心的修行 追问

2019-10-15 10:47

就按借主营业务成本 贷应付职工薪酬这样做吗

meizi老师 解答

2019-10-15 10:54

嗯 计提的话就是这样来做的

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你好 你们是支付的劳务费还是员工工资?工资是需要计提的
2019-10-15 10:06:34
借:管理费用-装修费贷:银行存款
2018-06-04 22:29:23
需要看具体的开票项目入账
2017-11-09 18:07:46
你好,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-05-22 09:52:30
你好!为安装发生的直接支出计入成本就可以
2018-10-06 19:03:47
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